【zx航空航天】铂力特中报简评:航空航天高增43%,新产能转固拖累利润表现 ------ 1、26H1实现营业收入7.70亿元(同比+15.46%),归母净利润
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【zx航空航天】铂力特中报简评:航空航天高增43%,新产能转固拖累利润表现
1、26H1实现营业收入7.70亿元(同比+15.46%),归母净利润0.51亿元(同比-32.99%);其中单二季度实现营业收入4.44亿元(同比+0.95%),归母净利润0.34亿元(同比-62.35%)。 2、按业务拆分看, 与华曙高科相似,航天航空业务为核心增长(H1收入同比+43.03%)。但工业板块收入同比下降 9.76%,结合H1打印服务仅增长7.2%,预计工业、3C等场景交付延后(考虑到或是A今年出货推迟,存货有体现)。 3、转固、期间费用拖累净利润表现。 固定资产和在建工程为后续收入放量提供产能基础、但短期也带来折旧压力。二季度新产线陆续投产转固,新增固定资产折旧同比近40%,影响单二季度毛利率同比下降4.54pcts至40.34%,上半年同比下降3.14pcts至39.04%。 研发费用、财务费用、信用减值影响净利。单二季度加大研发影响研发费用同比+0.27亿(+55.93%)汇,率波动影响财务费用同比+0.1亿,坏账计提影响信用减值+0.21亿(但回款已略有改善)。影响了Q2净利润率大幅下降13pcts至7.74%。 4、 公司正处于扩张投入和营运资金占用较高阶段。经营现金流净明显改善;存货蕴含景气,较年初增加 2.93亿元,但原材料/在产品/发出商品同比+40%/95%/28%。
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- 【zx航空航天】铂力特中报简评:航空航天高增43%,新产能转固拖累利润表现
- 1、26H1实现营业收入7.70亿元(同比+15.46%),归母净利润0.51亿元(同比-32.99%);
- 其中单二季度实现营业收入4.44亿元(同比+0.95%),归母净利润0.34亿元(同比-62.35%)。
- 2、按业务拆分看, 与华曙高科相似,航天航空业务为核心增长(H1收入同比+43.03%)。
- 但工业板块收入同比下降 9.76%,结合H1打印服务仅增长7.2%,预计工业、3C等场景交付延后(考虑到或是A今年出货推迟,存货有体现)。
- 二季度新产线陆续投产转固,新增固定资产折旧同比近40%,影响单二季度毛利率同比下降4.54pcts至40.34%,上半年同比下降3.14pcts至39.04%。
- 单二季度加大研发影响研发费用同比+0.27亿(+55.93%)汇,率波动影响财务费用同比+0.1亿,坏账计提影响信用减值+0.21亿(但回款已略有改善)。
- 影响了Q2净利润率大幅下降13pcts至7.74%。